单选
不定项选择题 2014年2月初,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 审计实施方案对货币资金业务的具体审计程序及
A A、抽查现金日记账记录,追查至收付款凭证 B B、抽查收付款凭证,追查至银行存款日记账记录 C C、将银行对账单与银行存款日记账核对 D D、将银行存款日记账和总账进行核对
详情
单选
不定项选择题 (一)资料 2014年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.
A A、材料盘亏 B B、多计成本 C C、少计成本 D D、材料盘盈
详情
单选
不定项选择题 (一)资料 2014年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.
A A、营业费用增加 B B、管理费用增加 C C、产成品结存数量减少 D D、产成品结存数量增加
详情
单选
不定项选择题 2014年5月,某企业审计部门对下属全资子公司甲公司的财务收支情况进行了审计。有关甲公司销售与收款业务的资料和审计情况如下: 1.甲公司在销售与收
A A、认定该账户余额无误 B B、再次发函 C C、将应收账款明细账与总账核对 D D、进行账龄分析
详情
单选
不定项选择题 2014年5月,某企业审计部门对下属全资子公司甲公司的财务收支情况进行了审计。有关甲公司销售与收款业务的资料和审计情况如下: 1.甲公司在销售与收
A A、甲公司的账务处理正确 B B、多计2013年末应收账款40万元 C C、多计2013年主营业务收入50万元 D D、多计2013年末存货40万元
详情
多选
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
A 货物的发出必须有经批准的销售单 B 销售退回的货物要进行验收并填写验收报告和入库单 C 限制非授权人员接近销售发票等各种记录和文件 D 由专人调查每个客户的信用状况 E 由专人保管应收票据
详情
多选
内部控制测试的方法有:
A 检查 B 询问 C 观察 D 重新操作 E 评估
详情
多选
下列内容中属于社会审计组织审计业务的有:
A 审查企业财务报表,出具审计报告 B 办理企业合并.分立.清算及其他事项中的审计业务 C 资产评估 D 办理法律.行政法规规定的其他审计业务,并出具相应的审计报告 E 代理纳税申报
详情
多选
下列关于审计组的审计报告和审计机关的审计报告的说法,正确的有:
A 审计组的审计报告是以审计组的名义征求被审计对象的意见 B 审计机关的审计报告是由审计机关按照规定程序对审计组的审计报告进行审议后提出的审计报告 C 审计组的审计报告是对外出具的审计报告 D 审计机关的审计报告是对外出具的审计报告 E 审计组的审计报告是向审计机关提交的审计报告
详情
多选
下列关于库存现金监盘的提法中,正确的有:
A 在被审计单位有关领导或主管会计.出纳在场的情况下,由审计人员亲自盘点 B 盘点对象通常包括已收到但未存入银行的现金 C 通常实施突击性检查 D 如果现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点 E 清点现金后,注册会计师填制库存现金盘点表
详情
刷题小程序
审计师题库小程序