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在现行国家审计管理体制下,审计署隶属于的机构是:
A 全国人民代表大会 B 中央纪律检查委员会 C 国务院 D 最高人民法院
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根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是:
A 保持审计的独立性 B 按照分工完成审计任务 C 如实记录实施的审计工作 D 对审计报告提出审理意见
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下列关于函证的表述中,正确的是:
A 对于数额较大、有疑点的往来款项宜采用积极函证方法 B 审计人员收到复函后,无论何种情况都不可再次发函询证 C 审计人员无需对函证的全过程进行控制 D 与积极函证相比,消极函证所取得的审计证据更可靠
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下列情况中,适用于审计抽样的是:
A 以检查总体完整性为目的 B 单笔业务金额超过重要性水平 C 可接受检查风险过低 D 审计事项总体数量较大
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2013 年5 月,美国COSO 委员会发布的《内部控制——整合框架》在原有内部控制定义和五要素的基础上考虑的因素是:
A 经济发展 B 商业和运营环境的变化 C 国家政策 D 国际形势
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在属性抽样中,如果其他条件不变,审计人员要求的精确限度增大,则所需的样本量:
A 减少 B 增大 C 不变 D 无法确定
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原则上对审计报告和审计决定书进行审定的应当是:
A 审计组组长 B 审计机关主管领导 C 审计机关审计业务会议 D 审计机关的本级人民政府
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下列各项中,属于数据采集过程内容的是:
A 数据转换 B 数据清理 C 数据验证 D 递交数据需求通知书
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对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该()。
A 审查相关合同、订单、销货发票等文件 B 认定该账户对应的客户不存在 C 放弃对该账户余额的审查 D 认定该账户余额全额为坏账
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在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是:
A 以检查固定资产实物为起点,检查固定资产的明细账和投保情况 B 以检查固定资产明细账为起点,检查固定资产实物和投保情况 C 以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物 D 以检查固定资产实物为起点,分析固定资产维修和保养费用
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