单选
下列行为中,不属于国家审计机关权限的是:
A 要求被审计单位提供财务报表 B 要求被审计单位提供会计师事务所出具的审计报告 C 建议有关主管部门纠正被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为 D 废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定
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审计取证模式的演变先后经历的三个阶段依次是:
A 账目基础审计——制度基础审计——风险基础审计 B 制度基础审计——账目基础审计——风险基础审计 C 账目基础审计——风险基础审计——制度基础审计 D 风险基础审计——制度基础审计——账目基础审计
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下列选项中,不属于社会审计完成阶段的是:
A 评价审计过程中发现的错报 B 复核审计工作底稿和财务报表 C 重新确定重要性和水平 D 出具审计报告
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下列关于收集审计证据的表述中,错误的是:
A 审计人员取得证明被审计单位存在违反国家规定的财政收支的审计证据材料,应当由提供证据的有关人员.单位签名或盖章 B 审计人员应将获取审计证据的名称.来源.内容和时间等清晰.完整地记录在审计工作底稿中 C 不能取得签名或者盖章的审计证据无效 D 审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大的,可以对审计证据进行汇总分析,编制审计取证单,由证据提供者签名或者盖章
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下列关于审计取证方法的表述中,错误的是:
A 从原始凭证查起,追查至账薄记录的取证方法属于顺查法 B 全部审计一定采用的是详查法 C 比较而言,顺查法的效率比逆查法低 D 抽查法可以分为统计抽样法和非统计抽样法
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下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
A 内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B 内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C 内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D 被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
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下列各项中,属于业务授权控制的是:
A 客户赊销限额的批准 B 表账证之间的定期核对 C 原材料采购和会计记录职责的分离 D 财产物资的专人保管制度
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审计机关公布审计结果的内容不包括的信息是:
A 被审计单位基本情况 B 审计机关的基本情况 C 被审计单位的整改情况 D 审计建议
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下列关于审计结果要素的说法中,错误的是:
A 审计结果通常包括标准.事实和影响,在发现问题的情况下还包括原因分析 B 不是每一个审计事项都要针对四个要素确定审计结果 C 审计结果中包括哪些要素完全取决于审计目标 D 审计人员提出可行建议是确定审计结果的前提
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下列各项中,属于平行模拟法优点的是:
A 能够最大限度地反映信息系统运行的不同情况 B 测试不会干扰被审计单位信息系统的运行 C 可以为审计人员提供实时的审计,弥补了事后审计的不足 D 绕过输入输出直接检查程序内部代码
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