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不定项选择题 (一)资料2014年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员
A A、会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核 B B、出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C C、出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表 D D、出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票
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不定项选择题 (一)资料2014年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员
A A、向所有在审计年度内存过款的银行和非银行金融机构函证银行存款期末余额 B B、索取银行对账单,将银行对账单与银行存款日记账的余额加以核对 C C、对于银行对账单与银行存款日记账余额不一致的情况,进一步查找原因 D D、核对银行对账单和银行存款日记账,检查有无一收一付金额相等而公司遗漏入账的情况
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不定项选择题 2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重
A A、采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门 B B、设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划 C C、采购一计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行 D D、采购的设备到货后,由采购部门组织验收合格后提交设备管理部门
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不定项选择题 2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重
A A、检查固定资产卡片 B B、索取设备租赁合同 C C、向设备承租方发函询证 D D、核实设备采购合同、发票和付款凭证
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不定项选择题 2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重
A A、盘亏笔记本电脑10台,盘亏损失未经审批直接计入营业外支出 B B、用一台机器设备对外投资入股,账面净值与公允价值的差价计入投资收益 C C、对一条生产线进行改扩建,账面净值转入在建工程 D D、将销售部门使用一年的汽车进行报废处理,固定资产清理净损失计入销售费用
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