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下列不属于审计质量控制制度的要素的是:
A 审计质量责任 B 审计人力资源 C 审计质量监控 D 审计业务水平
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下列审计计划中,属于制定总体审计策略的内容的是:
A 风险评估程序 B 确定重要性水平 C 计划实施审计程序的时间 D 计划实施存货监盘
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按照审计工作底稿内容的不同,下列不属于其分类的是:
A 调查了解记录 B 执行审计措施记录 C 审计报告的意见类型记录 D 重要管理事项记录
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如果不存在未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后:
A 30 天内 B 60 天内 C 90 天内 D 180 天内
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下列各项中,不属于内部控制调查方法的是:
A 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C 检查内部控制过程中生成的文件和记录 D 审查财务报表项目余额
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下列关于账目基础审计的表述中,正确的是:
A 账目基础审计以凭证账目等记录为重心,以数据的可靠性为着眼点 B 账目基础审计下,审计人员运用的是抽样审计的方法 C 账目基础审计,审计成本比较低 D 账目基础审计,审计证据的质量比较差
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变量抽样主要运用于:
A 内部控制测试 B 实质性程序 C 非统计抽样 D 判断抽样
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被审计单位对审计机关做出的有关财政收支的审计决定不服的,可以采取的行动是:
A 申请行政复议 B 提起行政诉讼 C 提请审计机关的本级人民政府裁决 D 不予理睬
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下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A 内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员 B 内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料 C 内部审计报告的日期为内部审计机构负责人批准送出日 D 内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则的情形,应当做出解释和说明
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审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:
A 税收滞纳金 B 向下属公司的捐赠 C 非法经营的罚款支出 D 占年度利润总额2%的公益性捐赠
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