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(中级) 审计理论与实务
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中级审计师《审计理论与实务》模拟卷4
单选
不定项选择题 (一)资料 2020 年 2 月,某审计组对甲公司 2019 年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对甲公司的电子数据进行清理
A 将填写的银行进账单送存银行 B 在银行进账单上加盖印鉴 C 登记银行存款总账 D 核对汇款通知书
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单选
不定项选择题 (一)资料 2020 年 2 月,某审计组对甲公司 2019 年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对甲公司的电子数据进行清理
A 实物控制 B 职责分工控制 C 业务授权控制 D 凭证与记录控制
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单选
不定项选择题 (一)资料 2020 年 2 月,某审计组对甲公司 2019 年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对甲公司的电子数据进行清理
A 追踪一笔发货业务的处理流程 B 检查销售单上信用审批部门的审批签字 C 要求甲公司填写发货环节的内部控制调查表 D 重新编制应收账款账龄分析表
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单选
不定项选择题 (一)资料 2020 年 4 月,某审计组对丙公司 2019 年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙
A A.调减固定资产800万元 B 调减固定资产850万元 C C.调减固定资产750万元 D 调减固定资产50万元
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多选
下列各项中,属于审计质量全面管理的有:
A 审计的一般管理 B 审计的业务管理 C 外部管理 D 内部管理 E 多层次管理
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多选
下列选项中,分析程序常用的方法有:
A 风险分析法 B 比率分析法 C 比较分析法 D 描述分析法 E 趋势分析法
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多选
关于验收单的说法中,正确的有:
A 验收单不需要连续编号 B 验收单一式多联 C 其中一联交仓库或其他请购部门 D 其中一联送财会部门 E 由仓库部门编制验收单
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多选
下列关于生产与存货循环的风险的表述中,正确的有:
A 交易的数量庞大,业务复杂,增加了错误和舞弊的风险 B 可变现净值难以确定,影响存货采购价格和销售价格的确定,并将影响审计人员对与存货真实存在认定有关风险的评估 C 存放在企业的存货,可能已不归企业所有,属于与存货完整性认定有关的风险 D 将存货存放在很多地点,可能导致存货在两个地点被重复列示的风险 E 产品的多元化,导致存货难以辨认.数量不易清点,可能需要聘请专家进行协助
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多选
按照审计法的规定,下列各项中,属于审计机关职责的有:
A 对内部审计工作进行业务指导和监督 B 对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督 C 对政府部门管理的社会保障基金进行审计监督 D 制定财务会计准则,培训会计人员 E 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督
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多选
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:
A 监盘是内部控制测试的常用方法之一 B 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度 C 内部控制测试在审计实施阶段进行 D 内部控制测试在实质性测试之后进行 E 任何审计项目都要进行内部控制测试
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