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2024年注册会计师《审计》模拟题库8
多选
下列关于认定层次重大错报风险的说法中,正确的有( )。
A 认定层次的重大错报风险由固有风险和控制风险组成 B 注册会计师可以通过设计和实施适当的审计程序降低固有风险 C 注册会计师评估认定层次的重大错报风险的目的是确定所需实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围,以获取充分、适当的审计证据 D 认定层次的重大错报风险评估结果必须量化
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多选
下列各项中,属于注册会计师组织项目组讨论的主要内容有( )。
A 管理层是否倾向于高估或低估收入 B 管理层是否存在严重诚信问题 C 会计政策是否发生重大变化 D 被审计单位是否面临重大的经营风险
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多选
下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有( )。
A 评估的认定层次重大错报风险 B 被审计单位管理层的配合程度 C 函证信息与特定认定的相关性 D 被询证者的客观性
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多选
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有( )。
A 对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见 B 对被审计单位的持续经营能力提供合理保证 C 对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证 D 按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通
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多选
下列有关信息技术对内部控制影响的提法中,正确的有( )。
A 如果依赖相关信息系统所形成的财务信息和报告作为审计工作的依据,则必须考虑相关信息和报告的质量 B 在信息技术环境下,传统的人工控制越来越多地被自动控制完全替代 C 注册会计师需要在整个过程中考虑信息的准确性、完整性、授权体系及访问限制四个方面 D 信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度
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多选
下列有关控制环境的说法中,正确的有( )。
A 在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境 B 在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境的构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果 C 在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的 D 在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑
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多选
下列各项中,表明管理层对关联方交易或会计估计的披露可能不具有可理解性的情形有( )。
A 关联方交易的商业理由以及交易对财务报表的影响披露不清楚 B 关联方交易的商业理由以及交易对财务报表的影响披露存在错报 C 未适当披露为理解关联方交易所必需的关键条款、条件或其他要素 D 被审计单位已对关联方及其交易进行了恰当的汇总和列报
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多选
如果识别出可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施的追加审计程序有( )。
A 如果管理层尚未对被审计单位持续经营能力作出评估,提请其进行评估 B 评价管理层与持续经营能力评估相关的未来应对计划 C 考虑对审计意见的影响 D 要求管理层和治理层(如适用)提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明
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多选
下列选项中,通常导致财务报表层次重大错报风险的有( )。
A 管理层舞弊 B 出纳舞弊 C 赊销金额超过授权 D 未实施恰当的职责分离
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多选
下面有关实质性程序的表述正确的有( )。
A 当使用分析程序比细节测试能更有效地将认定层次的检查风险降低至可接受的水平时,分析程序可以用作实质性程序 B 仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据时,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据 C 如果风险评估程序未能识别出与认定相关的任何控制,注册会计师可能认为仅实施实质性程序就是适当的 D 注册会计师认为控制测试很可能不符合成本效益原则,注册会计师可能认为仅实施实质性程序就是适当的
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