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(中级) 审计理论与实务
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2022年中级审计师《审计理论与实务》真题
单选
下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是( )
A 签订审计业务约定书 B 重新确定重要性水平 C 对内部控制进行测试 D 对财务报表项目进行实质性测试
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单选
下列有关审计人员选择审计标准的做法,错误的是( )
A 考虑相关性,应选择与审计事项相关的文件作为审计标准 B 考虑客观性,应选择报纸、杂志等消息报道作为审计标准 C 考虑公认性,应选择权威性和公认程度高的法规作为审计标准 D 考虑适用性,应选择审计事项发生时有效的法规作为审计标准
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单选
下列有关审计证据的表述中,错误的是( )
A 审计证据是形成审计意见的基础 B 审计证据是评价审计事项的事实依据 C 获取更多的审计证据可以弥补其质量上的缺陷 D 审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少
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单选
下列关于审计工作底稿的表述中正确的是( )。
A 一个审计事项只能编制一份审计工作底稿 B 每一个审计事项均应当编制审计工作底稿 C 非重大事项的审计工作底稿不需要复核 D 重要事项的审计工作底稿需经被审计单位相关人员签字认可
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单选
下列有关审计取证模式的表述中,正确的是
A 应用制度基础审计模式需要大量采用详查法 B 制度基础审计模式直接解决了全部审计风险问题 C 账目基础审计以对内部控制系统的检查和评价为基础 D 风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
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单选
下列有关详查法的表述中,正确的是( )
A 与全部审计的含义相同 B 适用于业务复杂、业务量大的单位 C 既可以用顺查法,也可以用逆查法 D 具有审计重点突出、针对性强的特点
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单选
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是( )
A 批准付款与签发付款支票 B 保管空白支票和银行预留印鉴 C 登记现金日记账和银行存款日记账 D 接收客户支票和批准注销客户的应收账款
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单选
“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是
A 完全不信赖内部控制 B 不能将控制风险确定为零 C 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试 D 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
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单选
下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是( )
A 批准坏账与记账相互独立 B 开具发票与记账相互独立 C 收取货款与记账相互独立 D 批准销售退回与记账相互独立
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单选
下列各项中,属于被审计单位虚增主营业务收入的是( )
A 对合格品和残次品的销售,均确认为主营业务收入 B 对主产品和副产品的销售,均确认为主营业务收入 C 采用预收款销售方式的,在收到货款时确认主营业务收入 D 销售商品涉及商业折扣的,按照扣除商业折扣后的金额确认主营业务收入
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