多选

不定项选择题 (一)资料
2021 年 3 月,某审计组对甲公司 2020 年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案
资料 1.审计人员了解了甲公司的内部控制情况,并编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下:
(1)甲公司规定销售部门不能审批顾客信用;
(2)甲公司建立了仓库管理制度,其中规定未经过授权的人员不得进入仓库;
(3)甲公司的信息系统对不同的用户根据其工作职责设置了不同的访问和编辑权限,用户须使用用户名和密码登陆系统;
(4)甲公司建立了较为完备的人力资源管理制度,并在实际经营活动中遵照执行。
针对“资料 1”下列有关甲公司内部控制情况的表述中,正确的为:

A (1)属于控制活动要素
B (2)属于信息与沟通要素
C (3)属于对控制的监督要素
D (4)属于控制环境要素

正确答案
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单选
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