分析

问答题 甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务:
(1)委托乙卷烟厂加工一批烟丝,甲厂提供的烟叶成本为150万元,乙厂收取加工费40万元、代垫部分辅助材料的费用5万元;烟丝当月完工并交付甲厂。甲厂收回烟丝后80%直接对外销售,取得不含增值税销售额250万元。
(2)将委托加工收回的烟丝20%用于连续生产A牌卷烟。
(3)将生产的A牌卷烟以分期收款方式销售200箱,合同约定不含税销售额合计1500万元,本月按合同约定收取40%货款,其余货款下月20日收取。
(其他相关资料:A牌卷烟为甲类卷烟,甲类卷烟消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%)
要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。
(1)简要说明税法意义上委托加工应税消费品的含义。
(2)计算业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税。
(3)判断业务(1)中甲厂用于销售的烟丝是否应缴纳消费税并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。
(4)计算业务(3)中甲厂准予扣除的已纳消费税税款。
(5)计算业务(3)甲厂应缴纳的消费税。

正确答案
(1)委托加工应税消费品是指委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料加工的应税消费品。
(2)业务(1)乙厂代收代缴消费税计税依据=(150+40+5)÷(1-30%)=278.57(万元)
乙厂代收代缴的消费税额=278.57×30%=83.57(万元)


(3)受托方计税价格278.57×80%=222.86(万元),不含税销售额250万元大于受托方计税价格,由于委托方甲厂以高于受托方的计税价格出售,所以不属于直接销售,应缴纳消费税。
甲厂应缴纳的消费税=250×30%-83.57×80%=8.14(万元)
(4)业务(3)中甲厂准予扣除的已纳消费税税款=83.57×20%=16.71(万元)
(5)业务(3)甲厂应缴纳的消费税=(1500×56%+150×200÷10000)×40%-16.71=320.49
(万元)
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单选
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