多选

针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中,不恰当的有( )。

A 企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
B 在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C 对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度
D 期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

正确答案
BD
查看解析

相关试题

刷题小程序
审计题库小程序
热门试卷