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(初级) 审计理论与实务
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初级审计师《审计理论与实务》预测卷1
多选
对生产成本变动合理性进行分析的主要指标及措施有:
A 分析各年度和本年各月份产品成本总额变动 B 分析生产成本构成项目变动 C 抽取部分产品成本计算单,审查直接人工费计算的正确性 D 分析比较各月材料和产品成本差异率 E 分析流动比率
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多选
下列关于审计类型的表述中,正确的有:
A 财政财务审计是指审计机关对各级政府部门的财务收支及有关活动的真实性.合法性进行的审计 B 无论是全部审计还是局部审计,都可以运用详查法或抽查法 C 领导干部经济责任审计属于事后审计 D 审计机构在某固定资产投资项目施工过程中,对施工进度.投资完成情况进行的审计是一种事中审计 E 事中审计可以起到预防的作用,有助于减少决策失误
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多选
为判断固定资产的总体合理性,审计人员通常可采用的分析程序有:
A 分析本期与以前各期固定资产增减变动情况 B 计算固定资产总值与本期产品产量的比率,并与前期比较 C 复算各类固定资产本期计提折旧额的正确性 D 比较本期与以前各期固定资产修理和维护费用 E 审查本期新增固定资产计价的合理性
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多选
下列关于审计报告的说法中正确的有:
A 审计报告是评价审计人员工作.控制审计质量的重要依据 B 审计报告是审计人员发表审计意见和提出审计建议的载体 C 内部审计报告是具有法律效力的证明文件,起到鉴证的作用 D 审计报告是为国家宏观经济决策服务的重要信息来源 E 国家审计的审计报告是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对甲公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的
A 检查请购单是否经过适当的授权批准,订购单是否连续编号 B 检查付款单与记账凭证金额是否一致,确认相关会计处理是否正确 C 审查付款凭单与附件内容是否一致,确认是否存在采购项目与验收项目不符的情形 D 复核付款凭单的采购金额是否在预算范围之内,确认超出预算的项目是否经过适当的授权审批
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对甲公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的
A 仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购 B 材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程 C 财务人员在审核付款凭单时,核对订购单.采购合同.验收单卖方发票等附件内容的一致性 D 财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:
A 计算定期存款占银行存款的比例 B 审核银行存款日记账记录 C 向银行发函询证 D 到银行核实情况
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:
A 库存现金账实不符 B 私存保险公司支付的保险赔偿金 C 业务发生未及时登记入账 D 少计2017年度营业收入80 000元
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:
A 出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记 B 支票和印章由会计人员乙统一保管 C 会计人员乙直接办理5万元以下付款业务 D 会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
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多选
不定项选择题 2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:
A 事先通知财务人员做好准备 B 监盘时间应避开现金收支的高峰时间 C 始终由审计人员亲自清点现金 D 出纳员甲必须始终在场
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