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2025年注册会计师《审计》预测卷4
单选
在确定控制测试的范围时,下列各项中,通常不属于注册会计师需要考虑的因素是( )。
A 总体的变异性 B 对控制的信赖程度 C 拟信赖控制运行有效性的时间长度 D 在拟信赖期间,被审计单位执行控制的频率
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单选
在执行内部控制审计时.下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。
A 注册会计师需要选择测试对形成内部控制审计意见有重大影响的控制 B 注册会计师无须测试即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制 C 注册会计师通常选择能够为一个或多个重要账户或列报的一个或多个相关认定提供最有效果或最有效率的证据进行测试 D 注册会计师选择拟测试的控制,应当涵盖企业管理层在执行内部控制自我评价时测试的控制
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单选
下列有关书面声明的说法中,正确的是( )。
A 书面声明包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录 B 针对某些特定事项,书面声明本身即可提供充分、适当的审计证据 C 管理层已提供可靠书面声明的事实,并不影响注册会计师就管理层责任履行情况或具体认定获取的其他审计证据的性质和范围 D 管理层拒绝提供针对其责任的书面声明,注册会计师应当发表保留或无法表示意见
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单选
下列有关期后事项审计的说法中,错误的是( )。
A 在财务报表报出后,如果被审计单位管理层修改了财务报表,且注册会计师提供了新的审计报告或修改了原审计报告,注册会计师应当在新的或经修改的审计报告中增加强调事项段或其他事项段予以说明 B 在审计报告日后,注册会计师没有义务针对财务报表实施任何审计程序 C 针对财务报表日至审计报告日之间发生的事项,注册会计师负有主动识别的义务 D 注册会计师应当设计和实施审计程序,以确定所有在财务报表日至审计报告日之间发生的事项均已得到识别
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单选
在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是( )。
A 控制的类型 B 可容忍偏差率 C 控制运行的相关期间的长短 D 选取样本的方法
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单选
下列有关审计抽样的样本代表性的说法中,错误的是( )。
A 样本具有代表性意味着根据样本测试结果推断的错报一定与总体中的错报完全相同 B 样本代表性与样本整体而非样本中的单个项目相关 C 样本代表性通常与错报的发生率相关 D 样本代表性与如何选取样本相关
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单选
下列有关重大错报风险和特别风险的说法中,正确的是( )。
A 注册会计师在评估重大错报风险时,不应考虑识别出的控制对于相关风险的抵销效果 B 注册会计师应当将收入确认评估为存在特别风险 C 针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动 D 注册会计师应当对特别风险实施细节测试
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单选
下列有关重大错报风险的说法中,错误的是( )。
A 认定层次的重大错报风险与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相关 B 财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体广泛相关 C 注册会计师应当将所了解的控制与特定认定相联系,以评估重大错报风险 D 财务报表层次的重大错报风险增大了认定层次发生重大错报的可能性
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单选
下列事项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。
A 审计过程中发现的重大问题 B 注册会计师的独立性 C 注册会计师审计过程中识别出内部控制缺陷 D 审计过程中遇到重大困难
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单选
甲公司在进行会计处理时存在下列情形,其中不属于舞弊行为的是( )。
A 不恰当地调整会计估计所依据的假设及改变原先作出的判断 B 由于疏忽和误解有关事实而作出不恰当的会计估计 C 故意推迟确认报告期内发生的交易或事项 D 滥用或随意变更会计政策
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